问题已解决
摊销应由本月负担的保险费600元
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速问速答你好,题目要求做什么?
2021 12/09 20:54
84785019
2021 12/09 20:56
是做分录
暖暖老师
2021 12/09 21:02
3.借管理费用1180
库存现金320
贷其他应收款1500
暖暖老师
2021 12/09 21:05
4借在途物资-甲材料18000
-乙材料4800
应交税费进项税额3876
贷应付账款26676
暖暖老师
2021 12/09 21:06
5借在途物资-甲材料2000
-乙材料1200
贷银行存款3200
暖暖老师
2021 12/09 21:07
6借生产成本-A产品70000
-B产品30000
贷原材料100000
暖暖老师
2021 12/09 21:07
7.借管理费用600
贷待摊费用600
暖暖老师
2021 12/09 21:08
8借财务费用375
贷应付利息375
暖暖老师
2021 12/09 21:09
9.借生产成本-A产品26000
-B产品14000
制造费用10000
管理费用8000
贷应付职工薪酬58000
暖暖老师
2021 12/09 21:09
10借生产成本-A产品26000*0.14=3640
-B产品14000*0.14=1960
制造费用1400
管理费用8000*0.14=1120
贷应付职工薪酬58000*0.14=8120
暖暖老师
2021 12/09 21:10
11.借制造费用800
贷待摊费用800
暖暖老师
2021 12/09 21:11
12.借制造费用1700
管理费用1300
贷累计折旧3000
暖暖老师
2021 12/09 21:11
13借应收账款56000+9520=65520
贷主营业务收入56000
应交税费应交增值税销项税9520
暖暖老师
2021 12/09 21:12
14借管理费用15000
贷银行存款15000
暖暖老师
2021 12/09 21:13
15借税金及附加2800
贷应交税费-应交消费税2800
暖暖老师
2021 12/09 21:13
16.借销售费用500
贷银行存款500
暖暖老师
2021 12/09 21:13
17借主营业务成本30000
贷银行存款30000
暖暖老师
2021 12/09 21:14
18.借银行存款23400
贷其他业务收入20000
应交税费应交增值税销项税3400
暖暖老师
2021 12/09 21:14
19借其他业务成本18000
贷原材料18000
暖暖老师
2021 12/09 21:14
20借应付利息900
贷银行存款900
84785019
2021 12/10 14:59
购进甲材料一批,取得的专用发票上记载的货款为10000元,增值税1300,全部款项已用银行存款支付,材料运到并验收入库这个分录怎么写
暖暖老师
2021 12/10 15:06
借原材料10000
应交税费-进项税1300
贷银行存款11300
84785019
2021 12/10 15:09
销售一批乙产品,售价80000元,已开具增值税专用票。收到支票一张,已存入银行
暖暖老师
2021 12/10 15:11
借银行存款90400
贷主营业务收入80000
应交税费-应交增值税-销项10400