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老师,我们是建筑公司,下面有施工班组,有的施工班组对应的有公司,会给我们开发票,我们收到发票时做借工程施工应交税费-进项税额 贷应付账款,支付人工费时做借应付账款,贷银行存款,那有的施工班组没有开发票,支付人工费时,怎么做分录呢?

84785040| 提问时间:2021 12/10 09:36
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;   要开票的。 就算没有开票 也是做   借应付账款,贷银行存款 先挂着  。 然后 转到 工程施工去 ; 只是汇算要调增 处理   
2021 12/10 09:37
84785040
2021 12/10 09:38
什么时候需要转到工程施工去呢?
meizi老师
2021 12/10 09:40
你好;  你们支付后 ; 已经符合了  工程项目的支付就应该马上转的。 你们工程都开始了支付后   就要转   
84785040
2021 12/10 10:52
转的时候分录怎么做呢?
meizi老师
2021 12/10 10:53
你好;  借工程施工应交税费-进项税额 贷应付账款 
84785040
2021 12/10 11:03
您写的这次笔分录,是我收到人工给我开的专票的时候这样做的
meizi老师
2021 12/10 11:05
 你好 ;    那就不存在转了。   只有你取得收入的时候 在做结转  ;借主营业务成本贷工程施工   
84785040
2021 12/10 11:38
好的,老师结转成本的时候,这个金额按照什么结转呢
meizi老师
2021 12/10 11:41
你好;按照你们完工进度比例来结转的  
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