问题已解决
之前外帐应交税费有留底,应交税费应交增值税科目余额是负数,现在我新建内账,内账不做税费,因此我把应交税费做到其他应收款―税费,可是后期我该怎么冲掉呢?
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我就是不知道该借什么科目,外帐有留底增值税,只是为了报表能做平才做其他应收,可是现在却不知道怎么冲账了
2017 02/15 20:55
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2017 02/15 20:59
我们是制造企业,当然部分进项票也是费用,老师能不能代我写的清楚点,我转不过来
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 02/15 20:53
借;相关科目 贷;其他应收款——税费
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 02/15 20:58
你好,可以管理费用,营业税金及附加科目
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 02/15 21:02
借;管理费用,营业税金及附加 贷;其他应收款——税费