问题已解决
老师你好,弥补以前年度的应交增值税,附加税,滞纳金,应该怎么样做分录呢,这些款项以前并没有进行计提都。
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速问速答你好,这是你们单位补了收入的吗?
2021 12/10 12:45
84784991
2021 12/10 19:07
以前是做有收入的
郭老师
2021 12/10 19:09
不是的
这个业务补税
是因为少做了收入的吗
84784991
2021 12/10 19:26
不是的,是因为当时以为本单位的是免税的,因为是民非企业,后来发现不是免税,所以得去补交
郭老师
2021 12/10 19:30
你好
之前借银行贷主营业务收入的吗
84784991
2021 12/10 19:48
是的 基本是这样
郭老师
2021 12/10 19:51
借以前年度损益调整贷应交税费查补税
借查补税款贷银行存款
借以前年度损益调整贷应交税费附加税所得税
借应交税费附加税所得税
营业外支出滞纳金
贷银行存款
84784991
2021 12/10 19:53
是民非企业的呢
郭老师
2021 12/10 20:06
那你是业务活动成本的吧
84784991
2021 12/10 20:07
什么呢 ?不太懂
郭老师
2021 12/10 20:08
借提供服务收入
贷
应交税费查补税
借查补税款贷银行存款
借其他费用贷应交税费附加税所得税
借应交税费附加税所得税
借其他支出滞纳金
贷银行存款