问题已解决

老师你好,弥补以前年度的应交增值税,附加税,滞纳金,应该怎么样做分录呢,这些款项以前并没有进行计提都。

84784991| 提问时间:2021 12/10 12:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这是你们单位补了收入的吗?
2021 12/10 12:45
84784991
2021 12/10 19:07
以前是做有收入的 
郭老师
2021 12/10 19:09
不是的 这个业务补税 是因为少做了收入的吗
84784991
2021 12/10 19:26
不是的,是因为当时以为本单位的是免税的,因为是民非企业,后来发现不是免税,所以得去补交
郭老师
2021 12/10 19:30
你好 之前借银行贷主营业务收入的吗
84784991
2021 12/10 19:48
是的 基本是这样
郭老师
2021 12/10 19:51
借以前年度损益调整贷应交税费查补税 借查补税款贷银行存款 借以前年度损益调整贷应交税费附加税所得税 借应交税费附加税所得税 营业外支出滞纳金 贷银行存款
84784991
2021 12/10 19:53
是民非企业的呢
郭老师
2021 12/10 20:06
那你是业务活动成本的吧
84784991
2021 12/10 20:07
什么呢 ?不太懂
郭老师
2021 12/10 20:08
借提供服务收入 贷 应交税费查补税 借查补税款贷银行存款 借其他费用贷应交税费附加税所得税 借应交税费附加税所得税 借其他支出滞纳金 贷银行存款
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