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老师,建筑行业简易征收一般纳税人,这个月开了正数发票,又开了负数发票,所以开正数的部分异地又预缴了,开负数的部分的增值税就该留抵,这个增值税申报表怎么填

84784985| 提问时间:2021 12/10 15:24
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 只有填写就好了 在附表四留着 等后期实际抵减再填写实际抵减税额跟主表分次预缴
2021 12/10 15:56
84784985
2021 12/10 15:58
老师,那增值税主表报0,留抵的税额就填附表4,对吧?
bamboo老师
2021 12/10 16:01
增值税主表报0,留抵的税额就填附表4, 是的 
84784985
2021 12/10 16:02
老师,那如果是进项税额留抵就填主表的期末留抵税额,对的?
bamboo老师
2021 12/10 16:02
是进项税额留抵就填主表的期末留抵税额 对的
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