问题已解决

老师,结转问题能解答一下吗,不太明白分录的借贷方

84785018| 提问时间:2021 12/10 15:26
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朱立老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷银行存款447100 应交税费-代扣个人所得税 其他应付款-代扣款
2021 12/10 15:44
84785018
2021 12/10 15:45
没有应付职工薪酬这个科目吗
朱立老师
2021 12/10 15:49
上班是合并后的 可以先计提  后发放 计提 借生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款447100 应交税费-代扣个人所得税 其他应付款-代扣款
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