问题已解决

你好,我们是建筑企业,请问开出发票,没有收到款,月末结转预估成本,怎么做分录

84784972| 提问时间:2021 12/10 17:03
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:工程施工-暂估 贷:应付帐款 借,主营业务成本 贷:工程施工-暂估
2021 12/10 17:11
84784972
2021 12/10 17:14
预估结转成本需要两个分录
84784972
2021 12/10 17:16
为什么要借  工程施工——暂估 贷  应付账款
小菲老师
2021 12/10 17:22
同学,你好 暂估成本
84784972
2021 12/10 17:34
没明白为什么要贷应付账款
小菲老师
2021 12/10 18:13
同学,你好 没付钱,就用应付账款
84784972
2021 12/10 18:28
是对方没给我们付款
小菲老师
2021 12/10 19:11
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
84784972
2021 12/10 19:26
那你前面借 工程施工——暂估 贷  应付账款     什么意思
小菲老师
2021 12/10 19:45
同学,你好 借:工程施工——暂估 贷 应付账款 这是暂估成本的分录
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