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一般人的企业,然后交了六个月的租金应该怎么做会计分录需要摊销吗?

84784950| 提问时间:2021 12/11 11:00
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好,这个需要分摊的,交的时候 借 预付账款 贷银行 分摊时 借 管理费用 贷 预付账款
2021 12/11 11:01
84784950
2021 12/11 11:02
我已经收到这个六个月的房租发票了,我现在应该怎么做帐?
小锁老师
2021 12/11 11:03
你按照我说的那个分录做啊,先借 预付 贷 银行
84784950
2021 12/11 11:04
这张发票已经抵扣认证了。所以说我们是一般人然后正常的分我应该怎么做。
小锁老师
2021 12/11 11:05
 借 预付账款  应交税费——应交增值税(进项税额)  贷 银行存款
84784950
2021 12/11 11:07
分摊的时候怎么分摊?是按照税合计还是价税分开,然后分摊的时候税的部分怎么做分录?
小锁老师
2021 12/11 11:09
不是,分摊的时候就分摊租金,税就一次性抵扣了,分摊  借 管理费用——房租  贷 预付账款,您之前没做过这种吧
84784950
2021 12/11 11:44
如果我不想设置预付账款科目,可以用应付账款吗?应该做在应付账款的借方吗?我第一次做账。
小锁老师
2021 12/11 11:47
最好不要,这样怕你弄乱了
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