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我们9月收到客户预付,付给工厂预付,11月出口完成,收到客户尾款,工厂发票,付尾款给工厂。这样怎么做分录呢

84785021| 提问时间:2021 12/12 11:44
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 收到预付 借:银行存款 贷:预收账款 付给工厂 借:预付账款 贷,银行存款
2021 12/12 11:46
小菲老师
2021 12/12 11:47
收到尾款 借:银行存款 贷:预收账款 付尾款给公司,工厂给你们开发票 借:库存商品 贷:银行存款 预付账款
84785021
2021 12/12 13:16
那不用做一笔确认主营业务收入和主营业务成本的分录 是吗?那工厂开票 进项税 应交增值税这个分录在哪里体现呢
小菲老师
2021 12/12 15:10
同学,你好 你开票的时候,再做主营业务收入
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