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老师,我把原材料冲减后,因为已经领用过了,现在原材料账面是负数,怎么处理?
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速问速答您好
请问什么原因原材料要冲减
2021 12/13 10:32
84784976
2021 12/13 10:35
非成品油入账领用原材料,产品已完工处理。现在税务查出,需要转出进项税额,我冲红原先的原材料,现在原材料负数挂着,要怎么处理
bamboo老师
2021 12/13 10:36
需要转出进项税额 那对应的材料也要求您转出不做成本吗
84784976
2021 12/13 10:39
原来的材料叫轻轨油,新开回来的材料叫燃料油,转出后名称不一致,原来的就挂着了,轻轨油是非成品油,不能直接做材料
bamboo老师
2021 12/13 10:41
那您把产品完工的 对应结转成本的 也要红冲
84784976
2021 12/13 10:43
材料这样冲减可以吗
bamboo老师
2021 12/13 10:44
写相同的分录 金额用红字 不写反分录
84784976
2021 12/13 10:47
我做了原材料冲减后,它就是负数,生产成本再用红字,材料还是在负数啊
bamboo老师
2021 12/13 11:04
您金额不一样啊 所以还有负数
84784976
2021 12/13 11:14
金额不一样是冲的不止一张发票啊,我没有全部截图,我是按图顺序做账的,是不是哪一步就错误了?后面应该怎么做?现在是轻轨油负数挂着
bamboo老师
2021 12/13 11:47
借 生产成本 借方红字
贷 原材料 贷方红字
这笔分录金额 要跟您红冲原材料金额一致