问题已解决

老师,国庆假期有国外客户给我们的加班费补贴,怎么做账

84784992| 提问时间:2021 12/13 10:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;   这个是给员工的话    借银行存款贷其他应付款 ;到时 支付给员工这个部分要款缴纳个税的  
2021 12/13 10:50
84784992
2021 12/13 10:52
怎么缴纳按什么比例?、 为什么缴纳呢
meizi老师
2021 12/13 10:56
你好 ; 计入工资薪金里面去。 你们收到 也得发给员工; 对员工来说就是个人收 入的一部分 所以员工要缴纳个税的  
84784992
2021 12/13 11:00
那这部分就不能计提费用了吧,审计审查的话,会这样 借 费用 贷应付职工薪酬,您刚才 是借银行贷其他应付,这部分是不是就不应该算我们公司的费用,如果前期计提了 那本期收到就要做红字 借费用 贷应付职工薪酬了,那怎么还算个人收入计入工资呢 不太懂
meizi老师
2021 12/13 11:07
你好;   是的 ;前提是看对方给你的钱 是否会涉及收入的情况。 如果是收入的话 那么这部分 你还得挂其他业务收入; 到时 你支付给员工的挂其他业务成本   
84784992
2021 12/13 11:07
估计不会给员工,应该算是我们公司的一个收入了。但账上不会体现收入,会体现冲击人工成本的
meizi老师
2021 12/13 11:11
你好;  那你就 挂收入去。 不能去直接冲成本  
84784992
2021 12/13 11:18
那我收入跟成本是一样的金额了就?
meizi老师
2021 12/13 11:25
你好;      那  不产生利润就行了。   你正常做收入成本  即可   
84784992
2021 12/13 11:28
我前期已经发完工资了,费用都计提了,是不是这个成本就是0了呢
meizi老师
2021 12/13 11:34
你好 ;   那你就调整下 成本和费用即可。  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~