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公司是小规模公司,这月开专票税额6千,上月做无票收入1千已交税,这月把上月无票收入冲红,这月交增值税额交多少?是5千吗(6千一1千)在增值税申报表里怎么添?冲红的1千添在哪?

84784992| 提问时间:2021 12/13 16:20
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!本月是交5000,上个月已经交过的税,这个月冲红了,相当于上个月多交了税 然后能把附表拍个照吗?
2021 12/13 17:44
84784992
2021 12/13 17:47
小规模没有附表
84784992
2021 12/13 17:49
上个月是按无票收入入帐1千,这个月开专票6000,我想上个月的无票收入能冲红吗?要不这月就重复交税了
84784992
2021 12/13 17:51
听说小规模纳税人是不可以冲销增值税额的 是以马?
丁小丁老师
2021 12/13 17:52
您好!那就是填写在第一栏次,第一栏次那里要包含冲红的1000
84784992
2021 12/13 17:53
第一栏写5000,第二栏写6000
84784992
2021 12/13 17:54
那交税不是还是6000吗?小规模开专票不是全额交税
84784992
2021 12/13 17:57
冲销的1000也没开票
丁小丁老师
2021 12/13 18:20
第一栏写5000就是交5000哦,因为之前交了无票收入对应的税金1000,所以这次冲红了就要在同一个位置减掉这个1000
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