问题已解决
老师,我是建筑企业,我是被**方,收到业主的工程款,怎么做账务处理,还有我给**方结工程款,又怎么做账务处理
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速问速答您好
跟自己单位的项目一样的账务处理 因为**的项目的是您自己单位名义经营的
2021 12/14 09:12
84785037
2021 12/14 09:14
老师,可以帮我写下分录吗?
bamboo老师
2021 12/14 09:24
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
**方要提供发票来支付工程款
84785037
2021 12/14 09:31
**方提供发票的怎么做账务处理呢?
84785037
2021 12/14 09:31
分录怎么写呢?
bamboo老师
2021 12/14 09:32
借:工程施工
贷:应付账款
然后付款
借:应付账款
贷:银行存款
84785037
2021 12/14 09:34
那怎么转入成本呢
bamboo老师
2021 12/14 09:35
借:主营业务成本
贷:工程施工
84785037
2021 12/14 09:36
新的收入准则不是合同结算价款结算吗?
bamboo老师
2021 12/14 09:37
您单位已经开始用新收入准则了吗
84785037
2021 12/14 09:37
建筑企业的不是按照新收入准则吗?
bamboo老师
2021 12/14 09:38
我这边不是的 还是用 旧的
84785037
2021 12/14 09:39
建筑企业如果不按照新收入准则的话会不会有影响
bamboo老师
2021 12/14 09:39
这个没事的啊 又没有强制要求一定要用新的