问题已解决

我是销售方,销给A公司货物10000,返利5000从应收账款里扣,开给A公司发票也是10000,返利5000是A公司开的技术服务费,应该怎么入账

84784981| 提问时间:2021 12/14 11:11
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税 借:销售费用,贷:应收账款
2021 12/14 11:14
84784981
2021 12/14 11:16
老师,这样是不是虚增收入了?
辜老师
2021 12/14 11:19
你真正的收入就是10000啊
84784981
2021 12/14 11:20
噢,明白了,谢谢老师
84784981
2021 12/14 11:21
返利开增值税专用发票可以抵扣吗?
辜老师
2021 12/14 11:21
专票的话,是可以抵扣的
84784981
2021 12/14 11:23
不需要做进项转出?
辜老师
2021 12/14 11:28
不需要进项税转出的
84784981
2021 12/14 11:32
谢谢老师
辜老师
2021 12/14 11:35
好的,客气,帮到你就好             
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