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现代服务加计扣除,怎么结转增值税
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速问速答计提借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入。
2021 12/14 16:20
84784991
2021 12/14 16:26
请写明细一点,第一,计提什么,我们是当月进项,当月加计扣除,第二这个增值税目下没有增加计扣除这个科目,要添加一份?第三,当月扣掉了,怎么做分录,具体点3个问题
venus老师
2021 12/14 16:28
计提借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益/营业外收入
抵扣借应交税费-未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除
银存
84784991
2021 12/14 16:28
而且加计扣除是放在进项税额后面吗,应交税金,增值税,进项税额,加计扣除,是这样吗,几个点不用写吧
84784991
2021 12/14 16:30
计提,什么
84784991
2021 12/14 16:35
未交不对,
84784991
2021 12/14 16:37
应该放在未扣吧
venus老师
2021 12/14 16:38
如果本期进项税额10元,销项税额100,按以前老政策算是100-10=90
按最新政策是=100-10-10*10%=89
这1元
借:应交税费-应交增值税-减免税款1
贷:营业外收入1
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税89(100-10-1)
贷:应交税费-未交增值税90
借:应交税费-未交增值税89
贷:银行存款89
84784991
2021 12/14 16:40
为什么要转出,要做这么多分录?
84784991
2021 12/14 16:45
到底是增加一个减免税款,还是增加一个加计扣除呀
venus老师
2021 12/14 16:46
因为你用这部分抵扣了增值税了,同学
84784991
2021 12/14 16:48
到底是增加减免税款的科目还是增加一个加计扣除的科目,我问的问题,你回答,不要让我重复,
venus老师
2021 12/14 16:50
麻烦你注意下自己的态度,请尊重下。你计入减免税款
84784991
2021 12/14 16:52
因为我问的问题,你们总是挑着回答,我不重复问,你们就不回答,每次耽误交流次数,问题还没有问完,就结束了,很焦躁,所以我每次都要要几个问题,一一回答,有的老师就是不回答
venus老师
2021 12/14 17:26
我们正常就是一问一答的,平台也是这样要求的。所以学员我们尽量多理解下,因为毕竟老师要回答好多学员的问题,我们也想把所有问题都能照顾到