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计提的待抵扣进项税额出现差额怎么办?怎么做会计分录把差额做平?

84785041| 提问时间:2021 12/14 16:35
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,产生差额的原因是什么,如果是四舍五入形成的,可以直接做管理费用-其他,做个调整,摘要写,税费的四舍五入差额。
2021 12/14 16:36
84785041
2021 12/14 16:38
我们公司是建筑业的简易征收,做的是抵减,不是抵扣,所以抵减的时候做的计提按3个点去做的,低下来的话是0.29几把
森林老师
2021 12/14 16:42
同学,你好,这个应该是四舍五入计算的差额,直接用管理费用-其他调了就可以了
84785041
2021 12/14 16:43
可以这样做吗?年尾了那些科目是不是都要清掉啊?
森林老师
2021 12/14 16:44
同学,你好,平时我们申报增值税,由于发票系统是一张一张的发票开具,而申报是所有的合计,很容易引直这样的差额,这个时候都是可以这样调整的,没有问题。
84785041
2021 12/14 16:45
我们建筑行业的数额比较大,请问是不是年尾了都要清掉那些科目啊?很多往来款没收回,而且账上也没钱付应付账款
森林老师
2021 12/14 16:47
同学,你好,如果实实在在存有的往来不能随便的清掉的,应收账款收不回来,一般都是对方破产,注销,等原因,需要证据的。应付账款你没有钱,也不能消,只能是先放着。
84785041
2021 12/14 16:48
数额如果太大税务局会查吗?
森林老师
2021 12/14 16:52
同学你好,如果数据大,能说明理由和事实,是没有问题的。
84785041
2021 12/14 16:53
这些税务局一般都会查吗?
森林老师
2021 12/14 16:57
同学,你好,这个税务局地区不同,他们的管理或是稽查都不一样的,所以这个不好说。
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