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老师收到房租的专票怎么入账

84785044| 提问时间:2021 12/15 11:30
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:管理费用,应交税费—应交增值税-进项税,贷:银行存款
2021 12/15 11:31
84785044
2021 12/15 11:34
但是这个不用摊销吗比如一年的租金是24000 付租金是借预付账款-房租24000 贷银行存款24000 ,摊销时不应该是借管理费用-房租2000 贷预付账款-房租2000,那这样就提现不出来进项和发票总额啊
辜老师
2021 12/15 11:38
你这个是一年租金的发票吗
84785044
2021 12/15 11:39
是,一年24000, 怎么处理
辜老师
2021 12/15 11:40
预付账款-房租24000 贷银行存款24000 收到发票,借:应交税费—应交增值税-进项税,,贷:预付账款-房租 月租金,按不含税金额/月份进行摊销
84785044
2021 12/15 15:12
老师 您看到了吗
辜老师
2021 12/15 15:39
支付租金,预付账款-房租24000 贷银行存款24000 收到发票,借:应交税费—应交增值税-进项税,,贷:预付账款-房租 月租金,按不含税金额/月份进行摊销
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