问题已解决
做暂估时,暂估成本大于实际成本的账务处理,含会计分录,求解,谢谢!
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速问速答同学,你好
借:库存商品-暂估
贷:应付账款
2021 12/15 14:44
84785010
2021 12/15 14:48
老师,你没有懂我的意思,我暂估入库的时候做了含税价,结转成本也是含税价,现在发票回来后,多结转的成本怎么冲回呢?
小菲老师
2021 12/15 14:51
同学,你好
你之前暂估分录
借:库存商品-暂估
贷:应付账款
现在来发票,把之前暂估分录冲掉
借:库存商品-暂估 负数
贷:应付账款 负数
正确发票
借:库存商品
应交税费,应交增值税
贷:应付账款
84785010
2021 12/15 14:54
暂估的时候结转了成本了呀,你暂估没有这步呀。暂估的目的不是为了结转成本吗?
小菲老师
2021 12/15 14:54
同学,你好
你结转成本是手工做的,还是自动结转的?
84785010
2021 12/15 14:58
暂估结转成本分录,借成本,贷库存,是需要做这笔账务处理的呀。当时我暂估的库存商品是5500,发票回来后,实际库存是4867.26。这部分632.74的税额差额怎么处理?
小菲老师
2021 12/15 15:00
同学,你好
你之前暂估分录
借:库存商品-暂估5500
贷:应付账款5500
借:主营业务成本5500
贷:库存商品5500
现在来发票,把之前暂估分录冲掉
借:库存商品-暂估-5500
贷:应付账款-5500
借:主营业务成本-5500
贷:库存商品-5500
正确发票
借:库存商品4867.26
应交税费,应交增值税632.74
贷:应付账款5500
借:主营业务成本4867.26
贷:库存商品4867.26
84785010
2021 12/15 15:06
发票回来后,我跟你做的账务处理一样的,但这样一来实际成本不是没有结转吗?暂估的成本被冲回了,现在发票回来,不需要做正确的成本处理吗?那库存不是多了吗?按你上面的分录,发票回来后的分录,先冲回暂估,又冲回成本,再按正确的入库,造成的结果就是这个分录的结果是负数。老师这样可以吗?
84785010
2021 12/15 15:07
另外,这个产品根本没有出库呀,实际上是出库了,你只做了库存商品这个分录。好像不太合理。产品早出库了呢。
小菲老师
2021 12/15 15:08
同学,你好
实际成本结转了,结转了4867.26
现在做的就是正确的成本处理
成本是负数,因为你之前成本多入了
84785010
2021 12/15 15:20
发票回来凭发票入库结转成本后,凭证的结果是负数呀,可以这样吗
小菲老师
2021 12/15 15:21
同学,你好
是可以的
84785010
2021 12/15 15:34
好的,谢谢老师的耐心讲解,又让我学到了新的知识,感谢感谢!
小菲老师
2021 12/15 15:35
不客气,满意请5星好评,谢谢!