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固定资产当月已经付款并投入使用,发票没到,分录怎么做

84785046| 提问时间:2021 12/16 06:25
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,发票没到先暂估入库
2021 12/16 06:25
84785046
2021 12/16 06:29
分录怎么写?
东老师
2021 12/16 06:30
借固定资产 贷应付账款暂估,等发票来了把这个会计科目再删除了
84785046
2021 12/16 06:32
钱已经付了,票还没开过来
东老师
2021 12/16 06:32
是,就是我这么做,等发票来了把暂估的冲销,再按照发票入账
84785046
2021 12/16 06:32
确切金额知道的,就是不知道税额
东老师
2021 12/16 06:33
暂估的时候不用暂估税额
84785046
2021 12/16 06:33
银行存款那边不是对不上吗?
84785046
2021 12/16 06:34
我就是想把银行存款加进去
84785046
2021 12/16 06:34
应该是预付账款吧?
东老师
2021 12/16 06:34
银行正常做啊,正常记入到预付账款,等发票来了再冲销预付账款
84785046
2021 12/16 06:35
来票才能做固定资产,但是又感觉不对,已经投入使用就要确定固定资产,这个月就要折旧了
84785046
2021 12/16 06:35
要做两个分录吗?
东老师
2021 12/16 06:36
对啊,所以才暂估入账呢
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