问题已解决

老师,请问下之前有一笔款已付15%,后面付了尾款,发票已开,会计分录是怎么做

84784992| 提问时间:2021 12/16 11:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个是购买货物的吗?
2021 12/16 11:25
84784992
2021 12/16 11:32
厂房设计费
郭老师
2021 12/16 11:32
你好借在建工程贷,银行存款,应付账款, 借应付账款贷银行存款。
84784992
2021 12/16 11:42
后面付了尾款,专票已开
郭老师
2021 12/16 11:44
借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款,这个是没有支付尾款的,人家开了发票的。
郭老师
2021 12/16 11:44
现在付了尾款借应付账款贷银行存款。
84784992
2021 12/16 12:00
有一笔款50000,9月付10000,借 在建工程  贷银行存款     11月付了10000,发票是11月开的2万发票  就是不知道9月做的那笔分录进账税怎么做进去
郭老师
2021 12/16 12:02
借应付账款贷在建工程借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款。
84784992
2021 12/16 12:03
9月已经结账了
84784992
2021 12/16 12:04
后面怎么调整
84784992
2021 12/16 12:08
我9月是这样做的,借在建工程贷银行存款
郭老师
2021 12/16 12:12
做上面那个两个分录,做到这个月
84784992
2021 12/16 12:50
我9月做的怎么办
郭老师
2021 12/16 12:50
九月份不是给你红冲了,借应付账款贷在建工程,这个不是吗?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~