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老师,建筑业收到预付款开票,怎样入账

84785020| 提问时间:2021 12/16 16:21
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 建筑业收到预付款,借:银行存款,贷:工程结算 开具发票,借:工程结算 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021 12/16 16:21
84785020
2021 12/16 16:25
老师,如果用新的会计科目该怎样写分录
邹老师
2021 12/16 16:30
你好,把 工程结算   科目换成   合同负债  就是了
84785020
2021 12/16 16:32
老师,确认收入的话,初期没有成本票,
邹老师
2021 12/16 16:36
你好,是什么原因导致的没有成本票入账呢? 
84785020
2021 12/16 16:37
老师,我们是劳务分包的清包工工程,对方付了预付款,要求开票,
邹老师
2021 12/16 16:41
你好,初期没有成本票,就需要做暂估入账处理 
84785020
2021 12/16 16:43
老师,成本该怎么暂估?有什么比例没有
邹老师
2021 12/16 16:47
你好,没有具体的比例 借:工程施工,贷:应付账款—暂估 
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