问题已解决

麻烦老师帮忙编制一下分录,谢谢!

84785031| 提问时间:2021 12/17 08:28
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速问速答
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2021 12/17 08:42
84785031
2021 12/17 08:45
老师先写会计分录,谢谢
暖暖老师
2021 12/17 09:10
1借原材料60000 应交税费应交增值税进项7800 贷应付票据67800
暖暖老师
2021 12/17 09:14
2.借原材料10000 贷银行存款10000
暖暖老师
2021 12/17 09:14
3.借营业外支出7300 贷库存商品6000 应交税费应交增值税销项税1300
暖暖老师
2021 12/17 09:14
4借应收账款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000
暖暖老师
2021 12/17 09:15
借主营业务成本160000 贷库存商品160000
暖暖老师
2021 12/17 09:15
5.借在建工程300000 贷原材料300000
暖暖老师
2021 12/17 09:16
6.借银行存款53000 累计摊销40000 贷无形资产60000 应交税费应交增值税销项税3000 资产处置损益30000
暖暖老师
2021 12/17 09:16
7.借银行存款113000 贷固定资产清理100000 应交税费应交增值税销项税13000
暖暖老师
2021 12/17 09:16
借固定资产清理70000 累计折旧50000 贷固定资产120000
暖暖老师
2021 12/17 09:17
借固定资产清理30000 贷资产处置损益30000
暖暖老师
2021 12/17 09:17
8借待处理财产损益113000 贷原材料100000 应交税费应交增值税进项税额转出13000
暖暖老师
2021 12/17 09:17
9借应交税费应交增值税(已交增值税)2000 贷银行存款2000
84785031
2021 12/17 09:29
老师第二和第三题麻烦做一下
暖暖老师
2021 12/17 09:29
答案发给你了已,第一个不可以抵扣
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