问题已解决
麻烦老师帮忙编制一下分录,谢谢!
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速问速答你好需要计算做好了给你
2021 12/17 08:42
84785031
2021 12/17 08:45
老师先写会计分录,谢谢
暖暖老师
2021 12/17 09:10
1借原材料60000
应交税费应交增值税进项7800
贷应付票据67800
暖暖老师
2021 12/17 09:14
2.借原材料10000
贷银行存款10000
暖暖老师
2021 12/17 09:14
3.借营业外支出7300
贷库存商品6000
应交税费应交增值税销项税1300
暖暖老师
2021 12/17 09:14
4借应收账款226000
贷主营业务收入200000
应交税费应交增值税销项税26000
暖暖老师
2021 12/17 09:15
借主营业务成本160000
贷库存商品160000
暖暖老师
2021 12/17 09:15
5.借在建工程300000
贷原材料300000
暖暖老师
2021 12/17 09:16
6.借银行存款53000
累计摊销40000
贷无形资产60000
应交税费应交增值税销项税3000
资产处置损益30000
暖暖老师
2021 12/17 09:16
7.借银行存款113000
贷固定资产清理100000
应交税费应交增值税销项税13000
暖暖老师
2021 12/17 09:16
借固定资产清理70000
累计折旧50000
贷固定资产120000
暖暖老师
2021 12/17 09:17
借固定资产清理30000
贷资产处置损益30000
暖暖老师
2021 12/17 09:17
8借待处理财产损益113000
贷原材料100000
应交税费应交增值税进项税额转出13000
暖暖老师
2021 12/17 09:17
9借应交税费应交增值税(已交增值税)2000
贷银行存款2000
84785031
2021 12/17 09:29
老师第二和第三题麻烦做一下
暖暖老师
2021 12/17 09:29
答案发给你了已,第一个不可以抵扣