问题已解决
老师帮我写下这两业务的分录,第二个是收到发票后的 辛苦老师 麻烦帮我具体写下分录
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2021 12/17 14:06
陈诗晗老师
2021 12/17 14:06
借,其他应收款16000
贷,银行存款16000
借,管理费用8000
贷,其他应付款8000
陈诗晗老师
2021 12/17 14:07
借,管理费用24000
营业外支出6720
贷,银行存款24000+6720
84784971
2021 12/17 14:28
第二个图的分录也写下
陈诗晗老师
2021 12/17 14:29
分别给你回复了两个,就是第二个就是第二个图片。
84784971
2021 12/17 14:36
第一个分录 押金1600 可以看懂,不是还叫了两个月房租,怎么写的是8000
84784971
2021 12/17 14:41
第一个业务只是他收到票据 第二个业务是他收到发票之后要计入费用的,那收到发票就应该是冲减第一笔业务了 还有第一笔业务是付了三个月房租还是两个月啊 ,第二笔业务写的是收到三个月房租的发票
陈诗晗老师
2021 12/17 14:43
1
借,其他应收款
贷,银行存款
借,预付账款16000
贷,银行存款
陈诗晗老师
2021 12/17 14:44
2
借,管理费用24000
营业外支出6720
贷,预付账款16000
其他应付款8000+6728
84784971
2021 12/17 14:49
这个确定对着了么。您看我截图的题意是我表达的那个意思吗
陈诗晗老师
2021 12/17 15:06
如果说你这两个题目是连贯。那么1就是你给了押金和预付了两个月的房租。
陈诗晗老师
2021 12/17 15:06
第二就是收到发票的时候放到费用,同时把之前的预付账款冲掉差额,如果说没有给,就放到其他应付款。
84784971
2021 12/17 15:16
一个企业发生的 那肯定连贯,是后来收到的发票 ,老师,她后面又说开发票是三个月的房租 ,但是也没说付没付2月份的房租 难道是押金里包含了一个月房租吗
陈诗晗老师
2021 12/17 15:23
押金是单独的,你这里说的是押金给了一万八,然后又给了两个月的房租。
陈诗晗老师
2021 12/17 15:23
就相当于你第一次支付了三万四。
84784971
2021 12/17 15:28
如果最后给了1月份工资和税金就是贷银行存款 没给就是贷 其他应付款 不可以写成应付账款吗
陈诗晗老师
2021 12/17 15:45
可以了,可以给银行存款或者是其他应付款,这个看你实际情况来区分处理都可以。
陈诗晗老师
2021 12/17 15:45
应付账款这个科目主要是对欠供应商的钱。
84784971
2021 12/17 15:46
谢谢老师 辛苦了
陈诗晗老师
2021 12/17 15:46
不客气,祝您学习愉快。