问题已解决
你好,购买材料151568已经入库付款了,扣磅差费100,实际付款151460,这个分录怎么做才能做平
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速问速答你好,借:原材料 151568-100=151468
贷:银行存款 151460
营业外收入 8
2021 12/17 14:37
张壹老师
2021 12/17 14:38
你直接按实际付款入账吧 实际工作是这么处理的
借:原材料 151460
贷:银行存款 151460
84784975
2021 12/17 14:40
我这个是分开做的
张壹老师
2021 12/17 14:41
你好,你这样做也可以的哈
84784975
2021 12/17 14:42
就是不知道空白处的科目填什么
张壹老师
2021 12/17 14:45
你好,你的金额是减去100后再分摊的,这100不用入到账面中