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你好,购买材料151568已经入库付款了,扣磅差费100,实际付款151460,这个分录怎么做才能做平

84784975| 提问时间:2021 12/17 14:36
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,借:原材料 151568-100=151468 贷:银行存款 151460 营业外收入 8
2021 12/17 14:37
张壹老师
2021 12/17 14:38
你直接按实际付款入账吧 实际工作是这么处理的 借:原材料 151460 贷:银行存款 151460
84784975
2021 12/17 14:40
我这个是分开做的
张壹老师
2021 12/17 14:41
你好,你这样做也可以的哈
84784975
2021 12/17 14:42
就是不知道空白处的科目填什么
张壹老师
2021 12/17 14:45
你好,你的金额是减去100后再分摊的,这100不用入到账面中
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