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老师,实发的工资比制做的工资多了0.01元,要怎么处理

84784956| 提问时间:2021 12/17 14:41
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要补计提 借:管理费用等科目 0.01,贷:应付职工薪酬 0.01 
2021 12/17 14:42
84784956
2021 12/17 14:42
可是这个多的0.01元不知道是谁的呀
邹老师
2021 12/17 14:43
你好,需要补计提 借:管理费用等科目 0.01,贷:应付职工薪酬 0.01  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784956
2021 12/17 14:55
是的,多发的为什么是补计提呢,我做的原始单工资是100,但是银行转去的账上是100.01
邹老师
2021 12/17 14:58
你好,发现少计提的时候,补计提就是了 
84784956
2021 12/17 15:00
可是不是少计提啊,我实际要发的就是100,而且工资原始凭证上也是0.01
邹老师
2021 12/17 15:03
你好,请看你的描述,根据你这个描述判断,就是少计提或者多发放了啊 
84784956
2021 12/17 15:24
对啊,我的原始单工资表是100,但是银行转账单是100.01,这不转账 单不就和原始 单对不上啊
邹老师
2021 12/17 15:24
你好,到底是计提数据是准确的,还是发放工资数据是准确的呢? 
84784956
2021 12/17 15:32
发放工资是准确的
邹老师
2021 12/17 15:34
你好,发放工资100.01是准确的,就需要补计提0.01的工资 借:管理费用等科目 0.01,贷:应付职工薪酬 0.01 
84784956
2021 12/17 15:37
老师,我还是不明白,计提又不是实际的,而我实际的原始单工资表上是100,银行转账单是100.01,为什么是补计提呢
邹老师
2021 12/17 15:39
你好,发放工资100.01是准确的,那就说明计提工资100少了0.01,所以需要补计提啊
84784956
2021 12/17 15:41
我描述的还不够清楚吗
邹老师
2021 12/17 15:41
你好,你描述的清楚,我就是根据你的描述情况给予的回复啊 
84784956
2021 12/17 16:01
那转账单与附件的报销单相差0.01元,怎么是计提呢
邹老师
2021 12/17 16:03
你好,请看你的描述,这三个地方就足以证明是少计提了0.01,所以是补计提啊 
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