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老师,一般纳税人税控盘费用抵扣税款,怎么做会计分录

84785028| 提问时间:2021 12/17 14:43
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2021 12/17 14:43
84785028
2021 12/17 14:48
我是这样做的,但是在交增值税时,增值税余额出现了负数
东老师
2021 12/17 14:48
对呀,有余额不也是正常的吗。
84785028
2021 12/17 14:51
交完税后未交增值税应该没有余额啊
84785028
2021 12/17 14:52
借方900是税控盘
东老师
2021 12/17 14:54
那你告诉我你做账的时候怎么做,把分录告诉我一下。
84785028
2021 12/17 15:01
(1)购入借管理费用900,贷现金900 (2)抵减借应交增值税-减免税款900         贷管理费用900 (3)结转未交增值税借转出未交增值税,贷未交增值税 (4)交税,借未交增值税                      贷银行存款
东老师
2021 12/17 15:14
对呀,你这么说应该没错儿。
84785028
2021 12/17 15:18
那为什么交完税,未交增值税那里会有借方余额900
东老师
2021 12/17 15:22
我明白了,你没把那个减免税款一块儿结转。
84785028
2021 12/17 15:23
怎么做呢?
东老师
2021 12/17 15:23
转未交增值税借转出未交增值税,贷未交增值税 减免税款
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