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把外购的产品无偿赠送给客户,这个是视同销售需要缴纳增值税,那申报的时候是怎样填写呢?

84784989| 提问时间:2021 12/20 11:01
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 你要在收入那张表,填写未开票收入的
2021 12/20 11:01
84784989
2021 12/20 11:04
你好,填写到未开票收入那里的话,这个增值税申报表对应的收入会不会跟利润表的收入有勾稽关系啊?因为无偿赠送给客户是计入营业外支出,不像自产产品赠送给员工是计入主营业务收入的。
王超老师
2021 12/20 11:07
你好,会的啊,是的啊,
84784989
2021 12/20 11:09
那如果是有勾稽关系,那增值税申报对应的收入与利润表对应的收入就不一样了啊。不太懂
王超老师
2021 12/20 11:11
不可能啊,你视同销售怎么会不一样啊
84784989
2021 12/20 11:15
你好,我的理解是如:正常销售1000元,无偿赠送给客户100元未税货物,填写增值税申报的时候无票收入那里填写100,增值税13元。但是利润表的收入是只有1000元。因为无偿赠送没有计入收入,只是有计算增值税。。那这个增值税申报的收入和利润表的收入就不一样了。主要是这个点不理解
王超老师
2021 12/20 11:17
你视同销售 借:营业外支出等 贷:主营业务收入 增值税 利润表跟你申报的是一样的啊
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