问题已解决
你好,老师,3月支付某公司购买模具配件款1045元,未开发票,我记 借:其他应付款- 1045 10月份支付购买模具入改装费41000元,未开发票,我记:其他应付-41000 现在这个客户不开发票给我们,我要这么挂着账吗?还是要冲平呢?如果冲平,要怎么做呢
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速问速答你好!你借固定资产—模具 贷其他应付款
2021 12/20 11:23
84784959
2021 12/20 11:25
你好,老师,没有开票呢,而且摘要怎么写呢
宋生老师
2021 12/20 11:25
你好!以后开发票吗?
84784959
2021 12/20 11:26
你好,老师,客户不开票给我们了
宋生老师
2021 12/20 11:30
你好!你可以写:收到XX公司模具
84784959
2021 12/20 11:38
好的,老师
宋生老师
2021 12/20 11:40
你好!欢迎下次再来探讨