问题已解决

你好,老师,3月支付某公司购买模具配件款1045元,未开发票,我记 借:其他应付款- 1045 10月份支付购买模具入改装费41000元,未开发票,我记:其他应付-41000 现在这个客户不开发票给我们,我要这么挂着账吗?还是要冲平呢?如果冲平,要怎么做呢

84784959| 提问时间:2021 12/20 11:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你借固定资产—模具 贷其他应付款
2021 12/20 11:23
84784959
2021 12/20 11:25
你好,老师,没有开票呢,而且摘要怎么写呢
宋生老师
2021 12/20 11:25
你好!以后开发票吗?
84784959
2021 12/20 11:26
你好,老师,客户不开票给我们了
宋生老师
2021 12/20 11:30
你好!你可以写:收到XX公司模具
84784959
2021 12/20 11:38
好的,老师
宋生老师
2021 12/20 11:40
你好!欢迎下次再来探讨
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~