问题已解决

老师,我们有一笔费用属于今年的已预付了80%,但是剩下的20%费用我们得下年支付,他们也是下年给我们开全额款项发票,我账上将已预付的80%的费用计入了预付账款科目,这笔费用是属于今年的还是明年的?我账上应该怎么处理比较好?

84785046| 提问时间:2021 12/20 14:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果这个费用属于今年的话,你应该借管理费用,贷银行存款,应付账款做这个下一年支付的时候借应付账款贷银行存款就可以的,这个费用属于今年的。
2021 12/20 15:00
84785046
2021 12/20 15:02
老师 还需要通过待抵扣进项税额科目计进项税额吗?
郭老师
2021 12/20 15:03
如果你抵扣了增值税的话,借管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款,如果没有抵扣了的,把这个应交税费应交增值税进项改成应交税费,待认证。
84785046
2021 12/20 15:05
好的 老师,谢谢您!
郭老师
2021 12/20 15:09
不要客气,工作愉快。
84785046
2021 12/20 15:11
老师 我不知道他们给我们开具多少税点的发票,这个税费应该怎么计提呀?
郭老师
2021 12/20 15:15
哦,你还没有收到发票的话,你先不用考虑税款了,直接借管理费用,贷银行存款应付账款。
84785046
2021 12/20 15:16
好的 老师,谢谢
郭老师
2021 12/20 15:18
不用客气,工作愉快。
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