问题已解决
老师,内账每个月都是不含税收入,进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了,后面发现待抵扣的进项还在,不会没有,想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢?每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢?调整来调整去,发票还在。
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速问速答你好!内账可以案含税价格入账,实际缴纳税金都转入税金及附加就可以的
2021 12/21 09:18
84784968
2021 12/21 09:19
我现在已经录入了不含税的了
84784968
2021 12/21 09:19
进项比较多,老板说要分开来。
耿老师
2021 12/21 09:20
你好!那就在待抵扣有余额,证明有多余的进项税,你们外账也不用交税吧
84784968
2021 12/21 09:30
现在外账就是要啊,然后要缴纳的增值税放在税金附加里面做费用。我想把已经抵扣的进项调整出去,不要挂在负债这里,抵扣完了就不要提现在报表里面了。你有分录可以调整不。分录给我一下,我想调账,调完它。
耿老师
2021 12/21 09:46
你好!借税金及附加贷待抵扣就可以
84784968
2021 12/21 09:55
销项税额呢?你分享一下全部的分录吧啊,我觉得一点点说不好处理,有过程比较好理解。
耿老师
2021 12/21 10:01
你好!借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项税 应交税费未交增值税
84784968
2021 12/21 14:50
我之前就是这样的,感觉冲不出来咯。之前待抵扣录入的就是进项的。我现在感觉调整不出来。
耿老师
2021 12/21 15:10
你好!这些进项抵扣了吗?
84784968
2021 12/21 15:18
是的。我之前8月已经抵扣了,前面就是8月做的凭证,调整后我发现进项还在,不会减少。税款要调整到附加里面去。
耿老师
2021 12/21 15:25
你好!当初为什么没有计入进项税而是计入待抵扣?先把他转入未交增值税里面
84784968
2021 12/21 15:26
后面调整过来了,一开始录入的忘记了,现在都调整在待抵扣里面了。
耿老师
2021 12/21 15:29
你好!当月抵扣的要转入未交增值税借方,销项税转入未交增值税贷方,差额就是当月要缴纳的税金,不用已交税金这科目
84784968
2021 12/21 15:55
那问题来了,
现在销项转入未交增值税了,销项又有余额了。又怎么转出来?未交增值税差额缴纳了税金就平数了。不用转到损益那边了对吗?就变成价内税,不要提现在费用那边了?
耿老师
2021 12/21 16:43
你好!全传拿来的余额?转完最后只有未交增值税有余额,其他明细没有余额