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今年发生的费用,要进行暂估,那我预估后,发票跨年在汇算清缴前我拿到了也可以对吗,然后做负数红冲暂估,再做实际拿到的发票金额

84784957| 提问时间:2021 12/21 10:10
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
是的,你的理解是正确的
2021 12/21 10:11
84784957
2021 12/21 10:12
还有,现在有预付款的话,要么就放到下个月付,或者这个月付了,就要做暂估是吗
小云老师
2021 12/21 10:22
是的,要做暂估入账
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