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请问,暂估成本,跨年才收到发票转款,差额是按以前年度损益调整,还是按之后在汇算清缴的调增了

84785030| 提问时间:2021 12/21 10:46
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宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,调整以前年度损益即可。
2021 12/21 10:56
84785030
2021 12/21 10:58
取得发票的分录,①借主营业务成本 50红字 贷应付账款_暂估 50红字 ,②借 主营业务成本40 贷应付账款40 差额10万,就是汇算清缴的时候,调整10嘛,是这样吗
宇飞老师
2021 12/21 11:01
是啊,这样处理时可以的。
84785030
2021 12/21 11:01
那为什么有的说,按以前年度损益来做了,这是怎么回事了
宇飞老师
2021 12/21 11:03
是这样子的,如果你这个发票是在汇算清缴前取得的,那么可以不用调整以前年度,如果是汇算后取得的,那么调整以前年度。
84785030
2021 12/21 11:06
哦哦,那暂估的成本要明确到某个人或者单位不
宇飞老师
2021 12/21 11:07
如果能够核算清楚就明确下
84785030
2021 12/21 11:12
如果直接是贷应付账款-暂估 这样可以吗,对于劳务公司和机械租赁公司
宇飞老师
2021 12/21 11:23
嗯,就是贷应付账款-暂估
84785030
2021 12/21 11:56
好的,如果5月之后,取得暂估发票,在汇算清缴的时候,需要按暂估金额调增交所得税不,,,5月之后取得发票,该怎么做
宇飞老师
2021 12/21 12:33
是的,5月之后取得汇算要调增。
84785030
2021 12/21 15:05
汇算就按暂估价格调增交企业所得税吗
宇飞老师
2021 12/21 15:48
嗯,就按照暂估价格
84785030
2021 12/21 16:33
那5月后收回发票,多交的企业所得税,怎么办了
宇飞老师
2021 12/21 21:24
可以在今年做调减呀。
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