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1)购进5台自助存取款机,取得增值税专用发票注明的金额为40万元,增值税为 5.2万元; (2)租入一处底商作为营业部,租金总额为105万元,取得增值税专用发票注明的 金额为100万元,增值税为5万元 (3)办理公司业务,收取结算手续费(含税)31.8万元;收取账户管理费(含税 26.5万元; (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.06亿元; (5)吸收存款8亿元。 已知:该银行取得增值税专用发票均符合抵扣规定;提供金融服务适用的增值税税 率为6%。计算该银行第3季度应纳增值税税额

84785025| 提问时间:2021 12/21 12:45
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2021 12/21 12:55
暖暖老师
2021 12/21 13:03
业务1可以抵扣进项税额是5.2
暖暖老师
2021 12/21 13:04
业务2可以抵扣进项税额是5
暖暖老师
2021 12/21 13:04
业务3销项税额的计算(31.8+26.5)/1.06*0.06=3.3
暖暖老师
2021 12/21 13:04
业务4销项税额的计算10600/.106*0.06=6.36
暖暖老师
2021 12/21 13:05
计算该银行第3季度应纳增值税税额 3.3+10600/1.06*0.06-5.2-5=593.1
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