问题已解决

有谁可以教教我一下吗?希望步骤具体一点,我太笨了看不懂嘿嘿

84784973| 提问时间:2021 12/21 14:55
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1高新技术企业适用税率是15%
2021 12/21 15:28
暖暖老师
2021 12/21 15:28
2.技术转让所得700-100=600 纳税调减500+100*50%=550
暖暖老师
2021 12/21 15:29
3.研发支出加计扣除75%纳税调减300
暖暖老师
2021 12/21 15:29
业务招待费扣除80*60%=48 8700*0.005=43.5纳税调增80-43.5=36.5
暖暖老师
2021 12/21 15:30
4广告费扣除限额8700*0.15=1305 纳税调增1500-1305=195
暖暖老师
2021 12/21 15:30
5.国债利息免税,纳税调减150
暖暖老师
2021 12/21 15:31
6.残疾人工资加计扣除100%纳税调减50 福利费扣除400*14%=56纳税调增120-56=64 教育费附加400*8%=32纳税调增33-32=1 工会经费扣除400*2%=8纳税调增18-8=10
暖暖老师
2021 12/21 15:32
7营业外支出纳税调增7
暖暖老师
2021 12/21 15:33
8应纳税所得额的计算 800-550-300+36.5+195-150-50+64+1+10+7=63.5 应交所得税63.5*0.15=9.525
84784973
2021 12/21 15:34
谢谢老师谢谢老师
暖暖老师
2021 12/21 15:34
不客气麻烦给与五星好评
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