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老师好,A公司收到B公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 B公司 贷:预收账款 B公司 然后A公司给B公司开票了之后,作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 B公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额
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速问速答对的是的,是这么做的,这个应收票据的二级科目应该写银行承兑。
2021 12/21 16:28
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2021 12/21 16:31
老师好,A公司收到B公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录:
借:应收票据 银行承兑汇票
贷:预收账款 B公司
然后A公司给B公司开票了之后,作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录:
借:预收账款 B公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费 应交增值税 销项税额
A公司把收到B公司的承兑汇票在汇票到期日之前就又转给了C公司(也就是我们进项发票的合作方),作为A公司的会计,在对方没有给我们开出进项发票之前,应该做一笔这样的分录:
借:应付账款 C公司
贷:应收票据 银行承兑汇票
然后A公司收到C公司的进项发票之后,作为A公司的会计,应该做一
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2021 12/21 16:31
是这样做吗?老师
郭老师
2021 12/21 16:34
对是的,是这么做的。既有库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
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2021 12/21 16:37
公司进来的是精煤,然后直接卖出去,应该计入库存商品,而不是原材料,是吧,老师
郭老师
2021 12/21 16:38
你好是的,是这么做的。
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2021 12/21 16:40
老师,那那个承兑后面付什么附件啊
郭老师
2021 12/21 16:42
复印一个就可以的。
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2021 12/21 16:48
好的,谢谢老师
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2021 12/21 16:57
老师好,这个汇票是这种情况
它不是直接A转给 B,而是A 转给B 转给C转给 D
郭老师
2021 12/21 17:18
只要有业务可以转的。