问题已解决

老师,我们公司12月收了明年1-3月的仓库租金,发票也在12月开齐3个月的,但是收入12月只确认一个月的,到下个月再确认2月份的收入,再下个月再确认3月份收入 在金蝶应收系统里如何做呢?1,录了发票,但是收入又没有全部确认,怎么生成凭证。2,收款单生成的凭证也不对啊

84784961| 提问时间:2021 12/22 10:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借银行存款贷预收账款应交税费,这个做不了吗?然后每个月借预收账款贷主营业务收入。
2021 12/22 10:16
84784961
2021 12/22 10:18
主要是应收应付受控了,用预收账款那是直接在总账录分录吗?但是我们想要在应收应付系统做
郭老师
2021 12/22 10:21
是的是的,预收账款直接在总账里面就可以的,你说的这个是受控时必须有主营业务收入吗?
84784961
2021 12/22 10:32
对啊,没有确认收入还可以在应收应付系统做吗?
郭老师
2021 12/22 10:36
借银行存款贷应收账款应交税费这个分录能做到应收账款里面吗?
84784961
2021 12/22 10:48
收款单的凭证模板好像改不了,没有税金这个来源
郭老师
2021 12/22 10:51
你可以自己增加吗?你可以下推生成的,我们是工业的,我们都是下推生成,但是不知道你这个服务行业可以吧。
84784961
2021 12/22 11:23
这是凭证模板的图片,请问怎么设置成需要的分录呀,我试过了不行
郭老师
2021 12/22 11:26
每个软件操作都是不一样的,建议你问下专业的,问软件售后的,我们也是软件的使用者。
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