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一般纳税人销项发票红冲,申报增值税的时候,如何填写?

84785031| 提问时间:2021 12/22 10:49
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,红字发票的话在附表一里面填写负数金额
2021 12/22 10:49
84785031
2021 12/22 10:50
申报忘记填了,下个月再填行不行的?
东老师
2021 12/22 10:51
你下个月再填写的话也可以。
84785031
2021 12/22 10:55
附表一哪里填写?我没找到
东老师
2021 12/22 10:57
就是在你填写收入的里面填写负数就行。
84785031
2021 12/22 10:59
也就是,比如我这个月销项10万,红冲4万,实际填写6万就可以?是吗?老师
东老师
2021 12/22 10:59
对,没错,就是这个意思。
84785031
2021 12/22 11:00
明白,谢谢您的耐心解答!
东老师
2021 12/22 11:00
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢了。
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