问题已解决
老师 申报文化事业建设费 那个计税依据 是我们开的广告发布费的发票价税合计减掉广告发布费的成本票的余额申报吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 ; 是的。 比如你收入 广告方面的100万。 你支付的广告成本是80万。 那么文化税 = (100万-80万)*3%计算
2021 12/22 12:17
84785016
2021 12/22 12:20
哦哦 那我之前都没有减掉成本就申报了 怎么办啊?
meizi老师
2021 12/22 12:25
你好; 去修改下 申报表
84785016
2021 12/22 12:26
今年的全部要修改 我已经修改过一次了 从不含税金额修改成含税金额 现在又发现没剪掉成本
meizi老师
2021 12/22 12:28
你好 ; 也得去修改下哈 。 去 找税务局 按季度或者按月改
84785016
2021 12/22 12:29
嗯 好的 这个1月份去改可以吗
84785016
2021 12/22 12:35
那我们广告的收入减成本是负数 就得去大厅申报吗?
meizi老师
2021 12/22 12:39
你好; 1. 可以的 2. 负数的话 大厅报
84785016
2021 12/22 12:42
那我申报12月份的时候 一起修改了吧 行吗?
meizi老师
2021 12/22 12:45
你好;是的。 可以一起申请改
84785016
2021 12/22 13:26
老师 我发现我们每个月收到的广告成本票都比我们开的广告收入要多 我们给客户一般开的都是信息服务费 偶尔会开广告发布费 但是上游给我们开的都是广告发布的成本 这样我们每个月都申报负数吗?这行吗?
meizi老师
2021 12/22 13:56
你好 ; 怎么会 成本大于了收入; 你们是不是核算的不准确 ;正常会有利润的 就 是收入会大于成本的
84785016
2021 12/22 13:59
总的来说 是所有收入大于所有成本的 但是单看这个广告发布费的收入和成本不对 我们一般给客户开信息服务费 上游给我们都开广告发布费
84785016
2021 12/22 14:04
反正今年也没交文化事业建设费 能不能先不修改申报表 不减成本了 明年让上游给我们开发票名称改一改 不要给我们都开广告发布费了?
meizi老师
2021 12/22 14:13
你好 ; 你要注意按权责发生制来做账哈 。 我估计你做的时候没有 做清楚
84785016
2021 12/22 14:15
这个我是按开的发票做的收入 收的发票做的成本 总数是有利润的 就是这个关于文化事业这种发票 开的不太合理
meizi老师
2021 12/22 14:16
你好 ; 不能光是看开票。 还得看你们服务完成进度比例来做哈 。
84785016
2021 12/22 14:18
我们是信息流行业 充值后账户里的金额时刻在变 和别的行业不一样 而且我们也是按消耗来开票的
84785016
2021 12/22 14:18
也就是完成进度
meizi老师
2021 12/22 14:22
你好 ; 那就是完成进度了。 你要按完成进度来做收入结转成本。 你别给我一次性发生 了多少做多少成本
84785016
2021 12/22 14:25
我们现在为了防止退款开负数发票 都是消耗多少开多少 上游那边也是消耗完了才回款开票 就是这个文化事业建设费和开票内容有关系
84785016
2021 12/22 14:28
您是不是跑偏了 我给您举个例子 比如我们这个月客户消耗了100万 我们开了80万信息服务费 20万广告发布费 我们在上游那消耗了80万 上游给我们开票10万广告发布费 70万信息服务费 对于文化税来说 计税依据是(20-70)这不合理吧?其实我们都是一种业务 只是有的客户要信息服务费 有的客户要广告发布费
84785016
2021 12/22 14:30
是不是上游给我们开发票内容不合理啊
meizi老师
2021 12/22 14:34
你好 ;是的。 你收入都是100万了。 对方才 10万发票肯定不合理的。 是不是有那种情况 比如发生了成本 对方没有及时开票给你。 我没有跑偏哈 。我是在给你分析 。