问题已解决

有一笔材料采购款,对方要求先付款,再开票,我们12月付款过去,因为12月该工程已经结算,要相应结转收入和成本。但发票要1月才能开出来,12月这笔先付后开票的材料成本款能结转到成本吗?

84784958| 提问时间:2021 12/22 14:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 先结转成本 暂估处理。   后面收到发票  做税前扣除即可
2021 12/22 14:48
84784958
2021 12/22 15:15
这个项目是包工包料的,。现在我们已经全额开了收入发票,但是需要采购的东西还有一个付了钱,对方没有开票,那我的收入和成本是不是就不匹配了呀
meizi老师
2021 12/22 15:19
你好 ;      暂估做成本 。暂估做账 ;   
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~