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现在的工资一般都是次月发放当月的工资,那我月底做账时,是不是只需要做一笔计提的,就是—借:管理费用/工资 贷:应付职工薪酬/职工工资 应付职工薪酬/社保 应交税费/应交个人所得税 。到次月发放工资时,再做一笔缴纳的—借:应付职工薪酬/职工工资 应付职工薪酬/社保 应交税费/应交个人所得税 贷:银行存款

84785027| 提问时间:2017 02/22 15:20
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84785027
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
我当月可以这样做分录吗?计提—借:管理费用/工资 贷:应付职工薪酬/职工工资 应付职工薪酬/社保 应交税费/应交个人所得税 发放—借:应付职工薪酬/职工工资 应付职工薪酬/社保 应交税费/应交个人所得税 贷:其他应付款——XX个人
2017 02/22 15:27
84785027
2017 02/22 15:31
当月工资次月发放,我在当月做账做工资时,能计提完再发放,就是发放的时候是挂在相应的员工名下,等下个月发放的时候,再把这笔挂账给冲了,这样可以吗?
邹老师
2017 02/22 15:20
是的
邹老师
2017 02/22 15:29
应交税费对应的借方是应付职工薪酬,而不是管理费用的
邹老师
2017 02/22 15:32
可以的
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