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你好,老师,物业公司,代收的停车费,停车费的发票属于我们公司开,但是钱不进公司。对方给我们开票的税点,这个怎么做账

84785019| 提问时间:2021 12/22 16:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷应收账款。
2021 12/22 16:32
84785019
2021 12/22 16:35
后面的分录老师,可以直接走成本吗?
郭老师
2021 12/22 16:39
你好,你当月做了收入可以的。錒
84785019
2021 12/22 16:42
借;应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 借:其他业务成本 贷:应收账款 是这样吗?老师 但是,对方给我们开票的税钱。那这个分录怎么做呢?
郭老师
2021 12/22 16:47
你好,对方给你们开发票的税钱,这个不就是借其主营业务成本,贷银行存款。
84785019
2021 12/22 16:52
老师,比如停车费是10万。税是5000元, 贷:银行 不就是。我们付出的的钱。我们收到对方的税钱。不应该是,借:银行
郭老师
2021 12/22 16:53
借应收账款贷,其他业务收入应交税费, 借银行存款贷应收账款。
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