问题已解决
工资有几种做法,计提和发放,分别有几种
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速问速答你好; 先做计提在做发放 。 工资薪金是这样的; 如果是劳务费的话 不需要计提直接发放的次月报劳务报酬所得个税 ;直接做费用 即可
2021 12/22 17:21
84784998
2021 12/22 17:26
分录还有,劳务的是借管理费用工资贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷银行存款,缴纳社保时,借管理费用-社保费,贷银行存款吗?还是什么
84784998
2021 12/22 17:27
什么时候社保费放在应交税费里面
meizi老师
2021 12/22 17:31
你好 ;
请参考:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
84784998
2021 12/22 17:33
存不存在社保费放在应交税金里面
meizi老师
2021 12/22 17:41
你好; 不会的。 社保不可能计入应交税费
84784998
2021 12/22 17:43
我们现在有一种做法是计提的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款-未付工资,发放工资时是借其他应付款未付工资,贷银行存款,贷应交税费个税,贷应交税费社保费可以吗?
meizi老师
2021 12/22 17:45
你好 ; 社保没有做应交税费的 说法哈。 社保不做这个
84784998
2021 12/22 17:45
好的,知道了,叫我给整不会了
84784998
2021 12/22 17:46
谢谢老师
meizi老师
2021 12/22 17:48
没事的; 希望能帮到你 ;
84784998
2021 12/22 17:55
有没有计提工资借应付职工薪酬贷其他应付款未付工资的
meizi老师
2021 12/22 17:55
你好; 是在是不会这样走的; 我 也不知道你为什么要去挂一个 其他应付款-未付工资 ;不付款 就挂着应付职工薪酬-工资贷方放着即可
84784998
2021 12/22 17:57
计提的时候
meizi老师
2021 12/22 17:58
计提是做 借管理费用 -工资贷应付职工薪酬 -工资 。
84784998
2021 12/22 18:03
工资没从管理科目里面走也对吗?
meizi老师
2021 12/22 18:05
你好 ; 我写的才是计提。 你写的 不是计提分录哦。 你看看我上面发的 具体分录 每个怎么做都给你咧清楚了
84784998
2021 12/22 18:07
我就想问下工资必须从管理费用科目里面走一遍吧,那是以前人做的我接手,发现不太对劲
84784998
2021 12/22 18:08
如果是六月发三月的工资呢?
meizi老师
2021 12/22 19:10
你好; 是嘚。 必须要走这个费用或者成本科目 计提去的 。 要影响 利润的