问题已解决
我们给客户做产品开了模具,然后开模具发票给客户,收款。现在产品做到一定数量了,要返还模具款,客户开了张模具发票给我们,我们把钱付了,现在这张发票要怎么账务处理?
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速问速答你好 ; 这个模具发票怎么开的。 你们先收这个模具是做收入了吗
2021 12/22 17:43
84785015
2021 12/22 17:54
开的增值税专用发票给客户,当主营业务收入了,现在客户开了增值税专用发票给我们
meizi老师
2021 12/22 17:55
你好 ; 那你就做成本或者费用去
84785015
2021 12/22 18:00
做费用的话, 做到那个科目比较好?做成本的话做主营业务成本?
meizi老师
2021 12/22 18:04
你好 ; 计入销售费用去 ; 而做成本 计入主营业务成本
84785015
2021 12/22 18:15
老师,那就是借主营业务成本或销售费用,应交税费,进项,贷银行存款,这样做好就不需要其他账务处理了吧
meizi老师
2021 12/22 19:10
你好; 是的。 就这样处理的