问题已解决

老师,个人所得税,我们承担了员工的个税,做内账应该怎么做账务处理

84784990| 提问时间:2021 12/23 09:58
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 内账计入营业外支出科目就好了
2021 12/23 09:59
84784990
2021 12/23 10:02
借营业外支出,贷银行存款?
bamboo老师
2021 12/23 10:04
是的 内账这样写就好了
84784990
2021 12/23 10:37
老师多发给员工的工资我要怎么做账,发工资我按实际发放工资入账,借应付职工薪酬         贷银行存款 那我收回这笔员工给的费用应该怎么做账
84784990
2021 12/23 10:48
上月计提时借管理费1000 贷应付职工薪酬1000 次月发工资时借应付1000 贷银行存款1000 员工应转回200给的现金
bamboo老师
2021 12/23 10:51
借:银行存款 贷:应付职工薪酬
84784990
2021 12/23 10:54
借库存现金200贷应付职工薪酬200?需要冲减?
bamboo老师
2021 12/23 10:55
是的啊   然后冲减多计提的管理费用
84784990
2021 12/23 10:58
冲减,借应付职工薪酬200黑字               贷管理费           200红字 是这样?
bamboo老师
2021 12/23 11:22
借 管理费用-200 贷 应付职工薪酬-200
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