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老师,个人所得税,我们承担了员工的个税,做内账应该怎么做账务处理
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速问速答您好
内账计入营业外支出科目就好了
2021 12/23 09:59
84784990
2021 12/23 10:02
借营业外支出,贷银行存款?
bamboo老师
2021 12/23 10:04
是的 内账这样写就好了
84784990
2021 12/23 10:37
老师多发给员工的工资我要怎么做账,发工资我按实际发放工资入账,借应付职工薪酬
贷银行存款
那我收回这笔员工给的费用应该怎么做账
84784990
2021 12/23 10:48
上月计提时借管理费1000
贷应付职工薪酬1000
次月发工资时借应付1000
贷银行存款1000
员工应转回200给的现金
bamboo老师
2021 12/23 10:51
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
84784990
2021 12/23 10:54
借库存现金200贷应付职工薪酬200?需要冲减?
bamboo老师
2021 12/23 10:55
是的啊
然后冲减多计提的管理费用
84784990
2021 12/23 10:58
冲减,借应付职工薪酬200黑字
贷管理费 200红字
是这样?
bamboo老师
2021 12/23 11:22
借 管理费用-200
贷 应付职工薪酬-200