问题已解决
去年的进项发票已经认证但是没有开销项出去,现在要开销项但是没有对应的发票可以抵扣了,该怎么办?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答这个认证不会形成留抵税额吗?
2021 12/23 16:28
84785016
2021 12/23 16:46
在哪看留抵税额?
东老师
2021 12/23 16:47
在增值税的主表里面就有留抵的税额。
84785016
2021 12/23 16:54
没有留抵,现在该怎么办
东老师
2021 12/23 16:55
如果没有留底的话,那就是之前你已经抵扣了,现在就只能交税了。
84785016
2021 12/23 17:01
是不是开出去的种类要和进来的一一对应?
东老师
2021 12/23 17:01
结算成本的话是需要一一对应。