问题已解决

老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?

84785011| 提问时间:2021 12/23 21:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
如果对方把发票退给你们了,就不用再把负数给他们了
2021 12/23 21:11
84785011
2021 12/23 21:14
就是说对方没有抵扣的,而我们红冲的话,需要对方把需要红冲的正数发票的第二联和第三联给我们,但是负数发票的3联我们留着自己做账?
家权老师
2021 12/23 21:17
是全部联次退回,如果不能退回的话,你就需要把红字发票给他们.
84785011
2021 12/23 21:24
好的,那如果对方抵扣了的话,那我们需要把负数发票的后两联给对方吗?
家权老师
2021 12/23 21:29
现在你要理清楚,如果对方没抵扣,把发票全部退回给你,你这边开红字信息。如果,对方没法退票,得由对方开红字信息,你们就得把负数发票给对方做账
84785011
2021 12/23 21:34
不是啊,我现在在问另一种情形,就是如果对方抵扣了,那我们需要把负数发票哪些联次给对方做账?是只要把负数发票的二,三联给对方嘛?
家权老师
2021 12/23 21:36
负数发票的2,3联给对方
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~