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你好!应交税费-应交增值税-已交税金,贷方表示什么?

84784970| 提问时间:2021 12/24 10:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,他是贷方余额吗?这个是你们用已交抵扣了未交。
2021 12/24 10:51
84784970
2021 12/24 10:53
已交抵扣了未交?
84784970
2021 12/24 10:54
已交抵扣了未交,那最后已交税金的越,就是还没有缴纳的增值税吗
84784970
2021 12/24 10:54
已交抵扣了未交,那最后已交税金的余额,就是还没有缴纳的增值税吗
郭老师
2021 12/24 10:55
你好,已交抵扣了未交 借应交税费,未交增值税贷应交税费已交税金, 这个已交就没有余额的,它不会出现贷方余额的,如果没有缴纳的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税这么挂着。
84784970
2021 12/24 11:02
年终的时候应交税费科目怎么处理最好呢
郭老师
2021 12/24 11:03
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2021 12/24 11:03
已交税金,这个平时用不到,这个是当月缴纳当月的增值税,采用你们当月不缴纳当月的吧。
84784970
2021 12/24 11:39
当月没有缴纳的增值税怎么做账,还有附加税
84784970
2021 12/24 11:40
11月份没有缴纳增值税
郭老师
2021 12/24 11:41
好事销项大于进项吗?
郭老师
2021 12/24 11:41
你好,是销项大于进项吗?
84784970
2021 12/24 11:42
对的,11月份没有进项,老板急着开票,
郭老师
2021 12/24 11:44
你好,是逾期缴纳还是什么情况?那你12月份有进项吗?12月份有进项可以抵扣。
84784970
2021 12/24 11:45
12月份有进项,直接在申报的时候抵扣吗?那11月份的增值税,要不要做账呢,应该怎么做
郭老师
2021 12/24 11:48
你好,对的是的,12月份正常账上做进项可以的,你需要在附表二填写留底抵欠。
84784970
2021 12/24 11:52
是在这里填写11月份没有缴纳的税款吗?
郭老师
2021 12/24 11:56
你好,对的是的,是这么做的。
84784970
2021 12/24 14:08
账上怎么做呢
郭老师
2021 12/24 14:09
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
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