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老师收到委托代销商品款,但是还没开销项票,分录怎么记
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速问速答你好 ; 你们是受托代销 赚取手续费的业务吗? 这样好判断科目
2021 12/24 11:30
84784993
2021 12/24 11:32
是的老师。
meizi老师
2021 12/24 11:42
你好;
(1)收到代销商品时:
借:受托代销商品
贷:受托代销商品款
(2)实际销售时:
借:银行存款
贷:应付账款
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
借:受托代销商品款
贷:受托代销商品
(3)归还甲企业货款并扣收手续费时:
借:应付账款
贷:银行存款
主营业务收入
84784993
2021 12/24 11:46
委托代销商品对外销售出去了,但是本月未开出税票
meizi老师
2021 12/24 11:52
你好; 没有开票出去 做无票收入处理。分录是一样的
84784993
2021 12/24 11:53
好的。老师
84784993
2021 12/24 11:55
这个主营业务收入就是我挣得那个手续费吧
meizi老师
2021 12/24 11:58
你好;是的 就是 代销手续费
84784993
2021 12/24 12:03
但是发票是由我们开给客户,然后再由委托方给我们开发票的
meizi老师
2021 12/24 12:25
你好 ; 你们开给客户 ; 委托方开给你。 你们 是买断方式吗
84784993
2021 12/24 12:37
老师如果是买断的话呢
meizi老师
2021 12/24 12:43
你好;
一、视同买断方式
(1)收到代销商品时:
借:受托代销商品
贷:受托代销商品款
(2)实际销售时:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:受托代销商品
借:受托代销商品款
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(3)按约定将款付给甲企业时:
借:应付账款
贷:银行存款
84784993
2021 12/24 12:52
好的老师,那么做无票收入的,后期开出发票时怎么做
meizi老师
2021 12/24 12:54
红冲无票收入在按开票做一遍
84784993
2021 12/24 12:54
那就是都做成负数
meizi老师
2021 12/24 12:56
你好;是的。 做负数冲无票收入 在做开票收入 同样分录做一遍 体现