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老师,我司欠甲公司100万 然后乙公司给我120万的承兑 我直接背面给了甲公司 那么这个凭证怎么入?

84785005| 提问时间:2021 12/24 14:51
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 借应收票据 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借 应付账款-甲公司 贷应收账款 这差异 到时应该甲公司 退还20万给你
2021 12/24 14:52
84785005
2021 12/24 15:04
或者下个月补发发票给我
meizi老师
2021 12/24 15:07
你好;   可以的 。但是要及时汇算之前取得合理发票  避免汇算调整  
84785005
2021 12/24 15:15
如果刚好120的承兑付欠甲公司120要怎么做凭证
meizi老师
2021 12/24 15:18
你好;   正常做就行了。 比如借应付账款贷应收票据   
84785005
2021 12/24 15:42
那么这个收保理50万实际到账上只有45万那么这个差额利息费怎么做凭证?
meizi老师
2021 12/24 15:51
你好; 汇票的话 贴现计入财务费用去 
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