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老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理

84784988| 提问时间:2021 12/24 16:21
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这处理没问题啊,财务会计本身就是权责发生制,你放到在建工程后面转到固定资产之后分期摊销放到费用。
2021 12/24 16:23
84784988
2021 12/24 16:38
付工程款时,借:在建工程,贷:银行存款,需还再补记一笔,借:支出,贷:本期盈余吗?
陈诗晗老师
2021 12/24 16:39
不用不用,财务会计不是这样子的,财务会计的话,他后面转到固定资产,在固定资产使用期间分期确认为费用,你后面费用就会冲进你的盈余。
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